2026年5月29日,市直水利系统2025年度预算执行情况内部审计进点动员会在水利大厦14楼第一会议室顺利召开,会议旨在统一思想、明确任务、压实责任,正式启动本年度预算执行内部审计工作,全力规范全系统财经管理秩序。
会议指出,内部审计是规范水利财务运行、防范廉政风险、盘活资金效能、护航水利高质量发展的重要抓手。本次审计覆盖所有局属单位,核查2025年度预算执行全流程,重点围绕预算编制执行、专项资金使用、经费管理、国有资产监管、政府采购合同管理、内控制度落实、历年问题整改七大关键领域开展精准核查。
会议明确,各相关科室、局属单位需各司其职、协同配合,严守审计纪律,坚持立行立改、举一反三,健全长效管理机制,强化审计结果运用,以高质量内审工作筑牢资金安全、廉政安全底线,助力全市水利事业高质量发展。